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Título: APRUÉBASE la contratación directa tramitada por la Secretaria General de Gobierno con el proveedor Hugo Nicolás DÍAZ . |
Fecha Registro: 16/01/2024 |
Detalle: RAWSON, 16 ENE 2024 VISTO: El Expediente N° 1695/2023 SGG; y CONSIDERANDO: Que por el Expediente citado en el Visto, la Secretaria General de Gobierno, tramita la contratación directa con el proveedor Hugo Nicolás DÍAZ (C.U.I.T. 20- 11900441-2), con domicilio en la calle Cadfan Hughes N° 27 de la ciudad de Trelew y el pago de la factura emitida por el mismo, correspondiente a la adquisición de cubierta 235/50/19 marca Hankook y el servicio de mantenimiento de alineación y balanceo del vehículo oficial marca CHEVROLET SUV EQUINOX dominio “AF- 751-KN” perteneciente a la mencionada Secretaria; Que a fojas 07 glósala Factura N° 00003-00001422 emitida por el proveedor precedentemente enunciado y debidamente conformada por el señor Secretario General de Gobierno a cargo, con fecha 28 de diciembre de 2023, por la suma total de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL ($2.540.000,00); Que el presente trámite se encuentra comprendido dentro de lo dispuesto por el artículo 95° inciso “C”, apartado 5) de la Ley II N° 76 y el artículo 5° del Decreto N°777/06; Que la Dirección General de Asesoría Legal a tomado legal intervención en el presente trámite; POR ELLO: EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO RESUELVE: Artículo 1°: APRUÉBASE la contratación directa tramitada por la Secretaria General de Gobierno con el proveedor Hugo Nicolás DÍAZ (C.U.I.T. 20- 11900441-2), con domicilio en la calle Cadfan Hughes N° 27 de la ciudad de Trelew y el pago de la factura emitida por el mismo, correspondiente a la adquisición de cubierta 235/50/19 marca Hankook y el servicio de mantenimiento de alineación y balanceo del vehículo oficial marca CHEVROLET SUV EQUINOX dominio “AF- 751-KN” perteneciente a la mencionada Secretaria. Artículo 2°: ABÓNESE la Factura N° 00003-00001422, con fecha 28 de diciembre de 2023, por la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL ($2.540.000,00) emitida por el proveedor, correspondiente al servicio prestado en virtud de lo expuesto en los considerandos que anteceden. Artículo 3°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución y que asciende a la suma total de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL ($2.540.000,00) se imputará en la Jurisdicción 10 - SAF 10 - Secretaría General de Gobierno - Programa 01 — Actividad 01 - Inciso 2.4.4 y 3.3.2 - Ejercicio 2023 - Fuente de Financiamiento 1.11. Artículo 4°: La presente resolución será refrendada por el señor Subsecretario de Coordinación y Enlace. Artículo 5°: Regístrese comuníquese, dese al Boletín Oficial y cumplido ARCHÍVESE. Resolución N° 01/24 |
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